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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布的日期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的方式方法,構成進庫建設項目評定提出的意見和評定數據,有所作為成本預算按排的很重要前提條件。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個投入”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”具體安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🍰“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作上研究部署,我區選擇集體所有制充分運營成本預算收益情形,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預算表重任

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ജ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🐬“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🍌“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年下達數

預算表數

財政預算數為去年同期強制執行數的%

國家稅收工資

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含開店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    公司企業得到的稅

228,688

254,000

111.1

    個人的得到稅

154,993

156,000

100.6

    中小城市運維制作稅

67,755

74,500

110.0

    商品房稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    集鎮耕地使用的稅

25,026

26,500

105.9

    集體土地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地侵占稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    生活環境庇護稅

106

120

113.2

非稅利入

194,687

205,280

105.4

    重點創收

34,993

41,070

117.4

    行政事務企業性收費標準收益

29,019

29,000

99.9

    國有控股能源(資產投資)刺激適用利潤

71,376

69,030

96.7

    其他的納入

59,299

66,180

111.6

去處民政營收預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉變性年收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導經濟補貼純收入

1,258,201

893,150

71.0

        退返性收益

363,307

300,220

66.4

        普遍性傳遞支付寶支付薪資收入

451,808

442,625

99.9

        專向轉出繳納薪資

443,086

150,305

33.9

    增加通常情況下公司債利潤

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    改用概預算穩定性調高新基金

200,000

205,000

102.5

    從人民政府性基金投資概算調職

30,000

 

 

    從國有土地資本公司經營者預決算加入

3,220

5,040

156.5

效益共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期履行數

工程預算數

費用預算數為本年實行數的%

一、常見共公服務保障收入支出

190,727

198,668

104.2

二、國家安全開支

3,220

4,417

137.2

三、公共信息安全保障收入支出

128,327

168,971

131.7

四、教學收支

354,890

420,625

118.5

五、有效技術應用花費

45,869

53,333

116.3

六、文化知識市場軍事體育與傳煤性支出

45,871

103,508

225.7

七、的社會保險和就業機會結余

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生衛生撥出

157,008

165,945

105.7

九、環保性環保性花費

193,688

95,934

49.5

十、縣域街道結余

692,638

688,977

99.5

五一、農業和林業水總支出

264,493

346,423

131.0

12、交通配套輸送付出

467,425

171,349

36.7

十五、的資源勘察信息等性支出

186,703

248,203

132.9

十四、服務管理業服務管理業等費用

7,285

8,570

117.6

第十六、自然而然資源性海洋資源氣象條件等收入支出

5,741

5,949

103.6

第十六、居住房維護收支

139,738

202,539

144.9

十八、糧油加工油料儲備庫收入支出

6,503

9,075

139.6

十九、災情防制及應急預案的管理費用支出

17,060

21,245

124.5

十八、黨員發展對象費

 

61,863

 

二是、債務糾紛付息經費支出

17,172

20,000

116.5

二11、別的結余

46,032

50,971

110.7

一般來說公共性決算費用支出 加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期實行數

概算數

概預算數為去年同期程序執行數的%

更換性費用

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導其他支出

105,940

118,307

111.7

    普通國債還本花費

96

 

 

    擬定成本預算穩定性高調結母基金

202,452

 

 

    結轉下年支出費用

170,678

 

 

付出總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程

前年履行數

項目預算數

概算數為
竣工決算數 %

一、常見通用業務

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學事宜

1,022

955

        93.4

      財政行駛

703

671

        95.4

      通常行政工作工作管理工作事務性

5

36

       720.0

      人大常委會聯席會議

132

66

        50.0

      人多監控功能

53

48

        90.6

      代表英語事情

129

134

       103.9

    全國政協業務

755

733

        97.1

      行政機關行駛

432

375

        86.8

      全國政協交互

21

56

       266.7

      理事會視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      同一工商聯事務處理付出

149

82

        55.3

    以政府辦工廳(室)及關聯平臺行政監察

43,000

36,380

        84.6

      行政事務執行

13,459

16,382

       121.7

      普通財政管理工作事務性

13,688

4,807

        35.1

      行政單位工作

644

690

       107.1

      專門金融產品運動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      事業有成作業

1,826

1,944

       106.5

      同一鎮政府會議室廳(室)及想關構造事情撥出

10,371

9,424

        90.9

    快速發展與變革行政事務

1,686

1,936

       114.8

      行政性執行

1,032

965

        93.5

      普遍財政管控事宜

654

971

       148.5

    統計顯示訊息事宜

1,041

1,093

       105.0

      行政事務正常運作

564

588

       104.3

      產品信息業務

41

26

        63.4

      督查通知分析行業

9

20

       222.2

      統計數標準化管理

34

70

       205.9

      督查通知普查表的活動

206

143

        69.4

      統計匯總取樣調查員

183

198

       108.2

      別的調查統計相關信息事物付出

4

48

     1,200.0

    不需要公共事務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟作業

2,594

2,801

       108.0

      資訊化開發

954

1,431

       150.0

      國庫委托代為渠道花費

565

689

       121.9

      其它的財政預算事務管理費用支出

214

134

        62.6

    納稅事情

5,775

7,044

       122.0

      行政機關進行

2,370

1,747

        73.7

      平常行政處控制行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款程序費

2,930

4,481

       152.9

    財務審計公共事務

1,426

2,247

       157.6

      行政部門運動

740

687

        92.8

      財務會計業務領域

501

1,261

       251.7

      事業性開機運行

166

233

       140.4

      一些審計工作事物收入支出

19

66

       347.4

    人工勞動物資事物

1,710

313

        18.3

      企業發展啟動

1,515

 

  

      某個人事網絡資源事宜撥出

195

313

       160.5

    紀檢督查事務管理

1,362

1,644

       120.7

      行政處啟動

1,152

1,384

       120.1

      般行政方法方法事務處理

93

127

       136.6

      驚天大案要案整治

48

50

       104.2

      別的紀檢督查事務管理性支出

69

83

       120.3

    商貿業務

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟正常運作

1,773

1,341

        75.6

      一半財政管理工作工作

7,098

7,681

       108.2

      視野執行

1,312

1,457

       111.1

      其余商業貿易行政事務收入支出

17,202

2,384

        13.9

    專業知識使用權事情

1,034

1,624

       157.1

      國內業務知識土地使用權戰略規劃

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區業務

233

270

       115.9

      行政處運作

129

122

        94.6

      一般的行政訴訟管理系統公共事務

104

148

       142.3

    資料事情

1,117

1,207

       108.1

      行政性啟動

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      其它的檔案資料業務收支

15

8

        53.3

    政黨黨派及地稅聯工作

441

463

       105.0

      基本上財政管理系統行政監察

126

110

        87.3

      任何政黨黨派及深圳聯事務性其他支出

315

353

       112.1

    客戶團隊活動事宜

3,408

4,093

       120.1

      行政管理運動

808

923

       114.2

      般人事部門標準化管理行政事務

1,574

1,949

       123.8

      企業運營

98

101

       103.1

      其他的百姓組織工作總支出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公室廳(室)及各種相關平臺事務處理

7,586

5,574

        73.5

      行政管理開機運行

1,782

1,647

        92.4

      大部分政府部門監管事情

5,190

3,312

        63.8

      事業上啟動

614

615

       100.2

    組識事宜

1,317

1,970

       149.6

      人事部門正常運作

445

441

        99.1

      普通人事部門治理事務管理

650

1,147

       176.5

      其它組建業務經費支出

222

382

       172.1

    宣揚行政事務

9,322

19,806

       212.5

      人事部門電腦運行

400

361

        90.3

      大部分人事部門管理制度事務性

4,089

9,759

       238.7

      事業作業

1,549

1,602

       103.4

      其他宜傳事務處理付出

3,284

8,084

       246.2

    統戰公共事務

950

1,013

       106.6

      政府部門作業

516

522

       101.2

      尋常行政機關管理方法事務性

183

226

       123.5

      民族宗教事務處理

132

140

       106.1

      海外華僑事務性

88

88

       100.0

      一些統戰行政監察費用支出

31

37

       119.4

    別共產主義業務收入支出

3,676

4,419

       120.2

      工作自動運行

2,157

2,398

       111.2

      另外的我黨業務教育支出

1,519

2,021

       133.0

    茶葉市場監管監管工作

22,245

23,053

       103.6

      行政性行駛

11,016

11,219

       101.8

      尋常政府部門控制事務處理

205

639

       311.7

      餐飲市場參與管控專項督查

4,741

4,106

        86.6

      市廠督查執法監督

304

164

        53.9

      消費水平者合法權呵護

141

123

        87.2

      企業數字化基本建設

244

263

       107.8

      認證證書教育部認證遠程監控控制

 

80

  

      標準規范化方法

 

79

  

      放射性藥品事務管理

166

7

         4.2

      妝后品事物

 

10

  

      自己事業運轉

4,864

5,230

       107.5

      的市場監查控制事務性

564

1,133

       200.9

    另外的般售后服務性售后服務收入支出

1,343

1,552

       115.6

      其它基本上公開精準服務收支

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機性支出

3,178

4,337

       136.5

    中國軍事鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      各族人民防空

3,158

3,169

       100.3

    某些國家安全結余

20

1,168

     5,840.0

三、服務性健康安全開支

128,229

168,857

       131.7

    軍事警方特戰旅

924

924

       100.0

      另外的武裝家獄警家費用

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政管理運轉

72,176

96,855

       134.2

      通常行政部門管理制度事物

8,322

16,627

       199.8

      內容化設計

21,534

18,624

        86.5

      城管執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      另外的公安人員經費支出

150

80

        53.3

    一個國家健康安全

1,194

1,001

        83.8

      人事部門正常運作

1,066

873

        81.9

      平安銷售

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      人事部門正常運行

2,376

2,268

        95.5

      基本行政訴訟標準化管理事務管理

107

124

       115.9

      基層黨組織刑事保險業務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳單

145

177

       122.1

      法津捐助

477

583

       122.2

      法治開發

179

132

        73.7

四、幼兒教育總支出

350,262

416,492

       118.9

    教育輔導管理工作工作

1,667

691

        41.5

      行政性程序運行

844

691

        81.9

      應該行政訴訟工作工作

823

 

  

    平凡培育

176,789

336,035

       190.1

      學前的教育的教育

50,419

80,544

       159.7

      中心校教肓

54,800

74,183

       135.4

      小學升初中文化教育

41,145

99,361

       241.5

      初中生教育學校

17,759

31,426

       177.0

      許多常見的文化藝術培訓經費支出

12,666

50,521

       398.9

    的職業教導

6,617

11,426

       172.7

      網絡職業高級中學教育教學

6,617

11,426

       172.7

    步入社會基礎教育

5,234

3,798

        72.6

      大人中上幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播電影電節目教肓

81

2,800

     3,456.8

      播報電視高校

81

2,800

     3,456.8

    特種育兒教育

786

1,397

       177.7

      特定中小學校德育學校

786

1,397

       177.7

    研習及培訓課程

9,705

9,722

       100.2

      英語教師進修申請

3,437

3,467

       100.9

      干部們培育

1,401

1,597

       114.0

      培訓課程撥出

4,867

4,658

        95.7

    教育輔導費扣減安排好的性支出

148,325

49,622

        33.5

      成市小中型學住宿樓搭建

3,964

2,036

        51.4

      別教育培訓費扣除組織的花費

144,361

47,586

        33.0

    其它的幼教收支

1,058

1,001

        94.6

五、地理學科技教育支出

38,035

45,238

       118.9

    生物學高技術管理制度事情

1,051

944

        89.8

      財政加載

599

484

        80.8

      政府部門產品

452

460

       101.8

    技術水平鉆研與的開發

8,492

8,515

       100.3

      軟件方法研究方案與開發管理

5,365

6,968

       129.9

      信息技術結果和轉化了與擴撒

3,127

1,547

        49.5

    創新科技必備條件與服務于

2,982

10,989

       368.5

      網絡經濟條件工作方案

2,982

10,989

       368.5

    科學合理技木全面普及

1,171

1,240

       105.9

      科晉活動

534

543

       101.7

      科技公司館站

632

697

       110.3

      其他科學研究技術水平普及化開支

5

 

  

    其他的科學課技術收入支出

24,339

23,550

        96.8

      自動化的獎勵

9

 

  

      相關學科技術性付出

24,330

23,550

        96.8

六、傳統文化文旅體育足球與山東新農商軟件科技有限公司結余

36,956

75,003

       203.0

    文化產業和旅遊

18,436

54,116

       293.5

      政府部門電腦運行

1,031

1,010

        98.0

      基本政府部門管理方法事務性

95

161

       169.5

      電子兒童圖書館

1,883

2,014

       107.0

      人文精神體現及青春組織

1,069

24,288

     2,272.0

      學歷游戲活動

2,269

2,331

       102.7

      消費者傳統藝術

2,820

3,201

       113.5

      民族文化創作實踐與確保

24

58

       241.7

      企業文化和旅游酒店茶葉市場工作

401

437

       109.0

      出游傳播

1,373

1,470

       107.1

      旅游活動行業中項目經營

1,191

 

  

      另一個傳統文化和休閑旅游收支

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      歷史文物護理

288

564

       195.8

      展館

1,276

1,889

       148.0

    體育教育

16,763

16,821

       100.3

      行政性操作

372

404

       108.6

      通常人事部門監管事情

228

 

  

      體育競技竟賽

349

588

       168.5

      運動魔鬼訓練

1,259

829

        65.8

      體育文化場地

12,661

12,931

       102.1

      人們田徑運動

1,760

1,860

       105.7

      另一個體育課收支

134

209

       156.0

    廣播網電視臺

8

13

       162.5

      任何新聞廣播網絡電視性支出

8

13

       162.5

    其它的民族文化體育足球與文化其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳方案歷史文化發展進步專業開支

65

100

       153.8

      古文化家產進展專業費用支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會中保障機制和大學生就業費用支出

357,571

270,195

        75.6

    人工手動操作資源性和生活服務保障的管理工作

26,071

33,913

       130.1

      財政工作

1,045

1,398

       133.8

      般行政處服務管理行政監察

13,966

19,613

       140.4

      勞動課保護督察

711

848

       119.3

      社會化保險服務業務部服務管理事務性

1,451

1,377

        94.9

      共公自主創業服務質量和專業技能效果技能效果檢測組織機構

1,430

2,117

       148.0

      勞作事情糾紛訴訟法律仲裁

694

851

       122.6

      相關人力網絡資源招聘網絡資源和社會各界切實保障安全管理行政監察結余

6,774

7,709

       113.8

    民政操作事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政機關執行

696

758

       108.9

      民間藝術組織機構標準化管理

1,067

1,223

       114.6

      表層政黨和片區開發

109

1,130

     1,036.7

      其它民政處理事務管理花費

569

2,316

       407.0

    行政性事業有成院校離養老金

93,784

89,491

        95.4

      歸口治理的行政處廠家離退休之

2,362

2,422

       102.5

      自己事業企業離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      行政機關事業發展公司的通常養老院人身險繳納總支出

57,287

56,739

        99.0

      部門人事單位名稱事業年金付費結余

29,714

23,054

        77.6

      對市直機關企業發展單位名稱最基本養老穩定穩定資金的津貼

412

671

       162.9

      某些行政處事業性企事業編離養老花費

94

104

       110.6

    學生就業補貼政策

35,907

39,000

       108.6

      出去上班開店精準服務貼補

 

300

  

      公益慈善性職業補助費

32,049

34,775

       108.5

      別就業前景補貼費費用支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      身故撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍伍居住補帖

238

240

       100.8

      優撫事業性標準教育支出

148

229

       154.7

      基本權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建設籍退役軍隊年紀日常經濟補貼

39

85

       217.9

      其他優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵安裝

1,435

1,110

        77.4

      的軍隊轉交區政府的離退居二線職工安置費

1,998

3,819

       191.1

      軍事轉交市政府離辭職團干部安全管理機購

200

328

       164.0

      退役兵士處理教學

19

82

       431.6

      另外的退役處置支出費用

848

953

       112.4

    市場經濟社會政策

24,028

42,455

       176.7

      嬰幼兒褔利

178

126

        70.8

      中老年人會員福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      生活春節福利事業上的公司

1,122

1,787

       159.3

      另外時代最新福利開支

107

103

        96.3

    殘疾人創業

8,847

10,710

       121.1

      行政性工作

335

356

       106.3

      一般的財政監管事宜

431

585

       135.7

      殘疾人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人專業教育和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      智殘人家庭生活和康復護理補助

84

341

       406.0

      另一殘疾人創業人視野收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字參公

581

596

       102.6

      行政性作業

191

172

        90.1

      一半行政部門監管事務管理

270

270

       100.0

      其他的紅十字企業發展費用支出

120

154

       128.3

    最低的活切實保障

2,726

3,602

       132.1

      省會城市低居住服務保障金收入支出

2,726

3,602

       132.1

    到時救濟

475

727

       153.1

      異地救治費用支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人員管理搶救結余

325

397

       122.2

    特困人工求助供奉

20

88

       440.0

      城市地區特困師救治供給其他支出

20

80

       400.0

      浙江農村特困成員求助供給付出

 

8

  

    別的過日子援助

2,717

2,662

        98.0

      某些省會生活方式搶救

2,481

2,662

       107.3

      一些鄉下衣食住行社會救助

236

 

  

    國庫對一般個人養老保險公司保險公司債券的政府補貼

574

619

       107.8

      財政部門對村鎮住戶居民核心給養老穩妥基金、期貨、現貨、微盤的補帖

574

619

       107.8

    退役軍伍維護業務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它的市場得到保障和就業創業費用

150,574

29,541

        19.6

八、安全建康撥出

147,672

156,640

       106.1

    衛生管理方法穩定管理方法公共事務

3,848

6,235

       162.0

      行政管理運動

1,432

1,515

       105.8

      通常情況下行政方法方法公共事務

2,385

4,720

       197.9

      各種安全建康管理制度事務管理總支出

31

 

  

    醫醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜上醫生

29,393

20,510

        69.8

      國醫(中華民族)青島博士整形醫院醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病大醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產衛生院

2,651

2,139

        80.7

      某些本科醫院門診

0

1,911

  

      其它市立醫療總支出

140

55

        39.3

    基層醫院醫療設備干凈衛生裝置

35,773

40,524

       113.3

      市區社區安全衛生安全衛生部門

32,379

37,174

       114.8

      的基層員工醫治公共衛生構造收入支出

3,394

3,350

        98.7

    公共信息衛生學

32,155

35,205

       109.5

      婦科疾病治療操作醫院

4,106

5,323

       129.6

      食品衛生監督所檢查企業

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生系統

1,267

1,737

       137.1

      救急醫治組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      幾乎通用安全服務培訓

16,543

17,428

       105.3

      重大安全事故共公衛生情況專項整治

951

870

        91.5

      應對處置公開清潔活動應對處理

88

65

        73.9

      某些公共服務公共衛生服務結余

122

178

       145.9

    中醫療機械學藥

12

30

       250.0

      其它國國藥花費

12

30

       250.0

    工作規劃養育行政監察

5,352

6,815

       127.3

      相關打算養育行政監察付出

5,352

6,815

       127.3

    行政部門事業心計量單位醫院

27,911

30,349

       108.7

      行政性標準醫療服務

4,524

2,591

        57.3

      創業標準治療

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫藥津貼

0

19

  

      某個財政事業有成行業治療付出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對最基本醫療服務保費新基金的政府補貼

95

95

       100.0

      財政支出對新農村住人總體醫療器械商業保險新基金的補助款

95

95

       100.0

    醫學救援

2,703

4,823

       178.4

      新型農村醫藥救援

282

2,386

       846.1

      另外的社區醫療援助收支

2,421

2,437

       100.7

    優撫相親對象整形

 

260

  

      優撫對象圖片醫療保健補貼

 

260

  

    老齡衛生學健康生活服務項目

547

271

        49.5

      老齡干凈綠色健康服務

547

271

        49.5

    某個清潔衛生健康保健支出費用

516

658

       127.5

      別衛生情況衛生撥出

516

658

       127.5

九、節省環保型花費

118,093

20,480

        17.3

    周圍環境保障菅理事務管理

1,704

2,444

       143.4

      行政事務開機運行

362

693

       191.4

      一樣行政公共事務的管理公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生太壞境保護性宜傳

29

30

       103.4

    學習環境檢測與監督

77

33

        42.9

      核與福射平安督查

77

33

        42.9

    的污染預防治療

594

518

        87.2

      水源

300

195

        65.0

      液體廢置物與無機化學試劑

4

9

       225.0

      相關弄臟預治支出費用

290

314

       108.3

    危害節能減排

49,115

17,285

        35.2

      現代農業區域環境數據監測與消息

2411

2744

       113.8

      綠色自然環境交通執法督察

866

910

       105.1

      節能降耗自查報告收支

36287

13431

        37.0

      環保的生產專業經費支出

 

200

  

      別的生態破壞節能減排撥出

9551

 

  

    可再生性利用新能源

 

200

  

    其他健康健康性支出

66603

 

  

十、新農村特別性支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉一體化平臺維護事務處理

178,528

207,487

       116.2

        行政管理程序運行

12,574

20,703

       164.6

        基本行政性控制事務管理

4,227

2,951

        69.8

        政府部門服務質量

583

168

        28.8

        城管辦案

7,199

1,526

        21.2

        別城市居委會經營業務總支出

153,945

182,139

       118.3

      村鎮小區公益性體系

123,227

82,088

        66.6

        同一村鎮建設街道辦事處公用裝置撥出

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設街道社區區域環境安全衛生

86,237

145,607

       168.8

      施工行業服務管理與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      另一個城市社群撥出

25,502

21,861

        85.7

11、農業和林業水教育支出

223,393

257,102

       115.1

      現代農業

31,969

44,429

       139.0

        行政機關自動運行

2098

2506

       119.4

        一般來說行政工作處理工作

114

51

        44.7

        視野電腦運行

2982

2826

        94.8

        新材料技術生成與宣傳服務保障

268

1018

       379.9

        害蟲害操控

460

569

       123.7

        農品牌品質應急

337

1384

       410.7

        市場管理管理

343

322

        93.9

        測算監測器與圖片信息精準服務

239

81

        33.9

        不穩產業工人盈利補助金

5756

5642

        98.0

        占農業的大部分制造支技國家補貼

2418

3406

       140.9

        林業集約化化與房產化生產經營

7952

9066

       114.0

        農成品粗加工與活動促銷

122

60

        49.2

        東北農村公益基金企業

688

4123

       599.3

        現代農業市場愛護修復能力與采取

545

601

       110.3

        機器設備油定價機構改革對漁業養殖的補助費

8

13

       162.5

        對大學本科肄業生到基層工作認職津貼

125

116

        92.8

        其他種植業支出費用

7514

12645

       168.3

      造林和大草原

3,558

5,384

       151.3

        衛生事業公司

1153

1433

       124.3

        樹叢培植

1575

2120

       134.6

        高技術線上推廣與導出

418

891

       213.2

        森林草原公共服務總支出

 

790

  

        任何農業費用

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        行政部門運轉

568

563

        99.1

        一般的行政訴訟標準化管理事宜

3

10

       333.3

        水利工程的行業業務流程管理系統

3469

12708

       366.3

        市政施工的建設

63322

87255

       137.8

        水利水電市政工程進行與定期檢查

84497

74026

        87.6

        農田水利之前工作上

3

50

     1,666.7

        水利水電聯合執法監察

593

549

        92.6

        水教育資源得節約標準化管理與保證

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政技術設備使用

166

157

        94.6

        大中形大水庫移民局往后創業扶持專項督查總支出

54

 

  

        水務安全性高進行監督

461

481

       104.3

        另一市政撥出

2782

 

  

      占農業的大部分全方位的規劃設計

17,334

6,678

        38.5

        士地整冶

14534

1874

        12.9

        產業群化成長

2798

4800

       171.6

        的占農業的大部分結合設計開支

2

4

       200.0

      鄉下全方位的改革的實質

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級的事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        鄉村基礎性變革試范試點區補助金

 

318

  

      普及金融資本未來發展教育支出

740

1,096

       148.1

        畜牧業保險公司保險費率政府補貼

740

1096

       148.1

十三、交通線運送花費

464,385

168,942

        36.4

      公路網水路運載

445,202

163,313

        36.7

        行政部門進行

1,746

1,929

       110.5

        二級公路發展

358,925

41,795

        11.6

        鐵路維護

37,557

58,895

       156.8

        交通線搬家數據現代信息技術建筑

2,163

997

        46.1

        公路橋物流運輸管控

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸菅理性支出

1,989

2,118

       106.5

        解除相關部門還房貸特殊公路交通費用督查通知開支

2,995

 

  

      另外的流量運輸物流花費

19,183

5,629

        29.3

        共同道路交通營銷推廣經濟補貼

4,594

4,000

        87.1

        其它公共交通運載教育支出

14,589

1,629

        11.2

十五、資源英文堪探短信等費用支出

102,799

166,172

       161.6

      國企金融資產核查

1,181

1,211

       102.5

        行政性進行

471

442

        93.8

        正常行政的管理的管理公共事務

403

433

       107.4

        其余國有土地財力監管機構費用支出

307

336

       109.4

      的支持小制造業企業成長和操作經費支出

69,817

88,365

       126.6

        中的制造業各個企業發展壯大專題

21,499

18,050

        84.0

        別支持軟件小微中小型企業壯大和服務管理經費支出

48,318

70,315

       145.5

      某個物資探勘圖片信息等性支出

31,801

76,596

       240.9

        枝術處理撥出

104

2,896

     2,784.6

        主要品牌轉型發展和技術性改建工程借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        一些網絡資源堪探問題等費用

10,500

67,200

       640.0

十四、工業服務于業等性支出

4,652

5,215

       112.1

      商業性通行政事務

438

454

       103.7

        另一行業分銷工作其他支出

438

454

       103.7

      對外快速發展服務性費用

300

 

 

        另外的外事提升服務的開支

300

 

  

      相關商用服務項目業等付出

3,914

4,761

       121.6

        一些精準流通業精準流通業等付出

3,914

4,761

       121.6

十八、生態資源深海氣象預報等開支

5,708

5,877

       103.0

      自燃產品業務

4,884

5,000

       102.4

        行政部門行駛

696

831

       119.4

        基本行政性處理行政事務

202

83

        41.1

        地面資源的巧用與呵護

476

519

       109.0

        事業正常運作

2,950

2,990

       101.4

        其它的很生態資源性事務性付出

560

577

       103.0

      海洋環境標準化管理公共事務

92

48

        52.2

        海洋環境調查報告評定

92

48

        52.2

      形象工作

732

829

       113.3

        氣象臺估計估計

40

40

       100.0

        氣象局裝置保障機制養護

60

115

       191.7

        氣象觀測條件公用設施規劃與維護

94

30

        31.9

        其余氣象學公共事務總支出

538

644

       119.7

16、居住房保護結余

131,709

193,873

       147.2

      保障措施性祥和市政工程收入支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區更新改造更新改造

82,388

150,594

       182.8

        保護性房間大概費用是國家補貼

 

1,350

  

      住宅房改制支出費用

41,952

33,703

        80.3

        往房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣補貼標準

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設居委住房

7,369

8,226

       111.6

        另外新型農村特別商品房支出費用

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品東西存量花費

6,503

9,074

       139.5

      油糧行政監察

3,087

5,312

       172.1

        平常行政處管理系統事務處理

17

109

       641.2

        企業發展使用

169

183

       108.3

        其余糧油加工行政監察收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品貯備

3,416

3,762

       110.1

        貯備調味品補貼標準

3,416

3,762

       110.1

十七、傷害防范及突發操作費用支出

13,639

17,080

       125.2

     緊急救援服務管理公共事務

2,137

2,021

        94.6

       人事部門進行

287

330

       115.0

       安全防護稽查

1,850

1,282

        69.3

       人事運轉

 

339

  

       其它應急處置工作費用支出

 

70

  

     消防安全事宜

11,473

15,014

       130.9

       人事部門使用

8,858

11,603

       131.0

       應該行政事務安全管理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       消防設施突發施救

763

984

       129.0

     日本地震事務性

29

45

       155.2

       地震來臨監測器

29

45

       155.2

19、預備黨員費

 

50,000

  

二十五、債權付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

      方面以政府普遍債權債務付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        好各級政府部門一樣 債券投資付息費用支出

15,288

20,000

       130.8

        區域相關部門某個平常財產付息付出

1,884

 

  

二五一、別的花費

32,465

46,603

       143.5

        月初預定

 

45,000

  

        一些付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年實行數

費用數

概預算數為前年
執行力數的%

國有制國土施用權轉讓利潤

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制地區貼現率貨幣基金純收入

 

 

 

農業科技宅基地研發財力收入來源

 

 

 

時時彩票慈善活動金凈收入

4,119

 

 

省份基本條件設施設施設施費使收入

22,009

20,000

90.9

城市污水操作費效益

30,711

33,300

108.4

其他相關部門性新基金個人收入

-3,887

 

 

政府部門性股票基金純收入自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

適當腫瘤轉移收錄

350,113

285,811

81.6

    領導補貼費收錄

9,590

3,044

31.7

    專題公司債務轉貸工資

100,000

 

 

    改用去年盈余盈利

240,523

282,767

117.6

    調動流動資金

 

 

 

 

 

 

 

個人收入總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年制定數

概算數

預算數為上年執行數的%

國有制集體土地運行權轉讓年收益及相對應專向公司債務年收益布置的收入支出

1,340,693

930,554

69.4

國有控股耕地利潤基金投資及應對專向借款盈利按排的收支

 

 

 

種植業宅基地發掘項目資金安裝的開支

 

2,400

 

彩票玩法公益項目金及分別專業資產收入水平讓的費用支出

2,111

5,748

272.3

市區基本條件設施管理配套方案費及相對專項計劃公司債務薪水籌劃的收支

19,581

50,000

255.3

大中小型干渠移民搬遷后面的補貼政策基金、期貨、現貨、微盤費用

 

3,609

 

污水清理站清理費及相匹配的自查報告負債薪水配備的經費支出

31,258

33,300

106.5

公司債務付息其他支出

10,083

13,500

133.9

另一相關部門性債券教育支出

45

 

 

政府辦公室性貨幣基金費用合計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉交性收入支出

39,156

 

 

    上解上家撥出

100

 

 

    重點借債還本總支出

 

 

 

    調整資本

30,000

 

 

    年末余額

9,056

 

 

經費支出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年強制執行數

預決算數

預決算數為本年
制定數的%

一、純利潤營收

13,390

15,500

115.8

    投入資金精準服務廠家凈利潤使收入

8,757

10,000

114.2

    貿易方面公司凈創收創收

 

 

 

    工程建筑工程商家銷售年收入年收入

180

 

 

    房房產機構利潤空間盈利

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁客戶利益效益

8

 

 

    環境衛生體育用品福利金企業主凈利潤個人收入

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國家控股公司公司股利、股息凈收入

2,712

2,500

92.2

三、不動產證轉讓給他人盈利

 

 

 

四、支付營收

 

 

 

五、其余國企資產管理生產費用預算盈利

 

 

 

國有化資本投資管理工資加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

適當轉移癌薪水

2,829

711

25.1

  采取上一年結轉收入水平

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收入來源總結

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年程序執行數

費用預算數

預算表數為本年
完成數的%

一、市場經濟保證和就業前景總支出

 

 

 

二、國家基金經營管理財政預算性支出

15,000

13,000

86.7

1.解決方法厲史堆積一些問題及深化改革料工費支出費用

 

 

 

2.國有土地企業公司投資基金金注射到

15,000

13,000

86.7

      國企成本結構類型調正收入支出

15,000

13,000

86.7

      非盈利性性配套設施投資的教育支出

 

 

 

3.國家企業的政策措施性補貼款

 

 

 

4.銀行業國有土地金融資本生產經營項目預算性支出

 

 

 

5.另外國家股充分經驗工程預算收入支出

 

 

 

國有制資源自主經營性支出累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性收支

3,931

5,711

145.3

    調為現金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年撥出

711

671

94.4

 

 

 

 

開支累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年實施數

概算數

概算數為去年實施數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未合理安排到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬之元包括為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

建設項目

總量

在其中:

基本負債

這之中:

工作方案外債

一、國家債權額度條件

 

 

 

    2018年本年政府部門政府債務大額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度地方政府債權金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終人民政府負債限制額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        里面:市預公布匯總債券投資上限

91,000

91,000

 

二、2018年政府機關債款金額時候

 

 

 

    本年政府部公司債務支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    當時 增減政府機關外債

230,000

130,000

100,000

    去年還政府部債權

30,187

30,187

 

    半年度鎮政府債權可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機關資產查詢余額實際情況

 

 

 

    年終政府辦公室借債金額

1,140,904

680,904

460,000

        中僅:市預下達通知新增加債卷大額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

內容

2018年財政預算數

2019年成本預算數

費用預算表數為本年費用預算表數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務接代費

791.10

523.09

66.1

公務接待買車新購及電腦運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在其中:購置費費

2892.00

2329.05

80.5

     開機運行費

4103.72

3876.05

94.5

累計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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